送心意

安与逸老师

职称中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师

2020-01-12 18:50

你好同学,分录贷方科目应该是应付职工薪酬社保,不是应交税费社保。

安与逸老师 解答

2020-01-12 18:51

计提个人社保部分应该是借:应付职工薪酬  贷:其他应付款个人社保。

安与逸老师 解答

2020-01-12 18:52

您需要问问社保部门,对于你这个多交的社保费能不能退回或者是能不能抵下个月的社保?

abun 追问

2020-01-12 18:54

是我账做错了,申报对的,分录也对的,只是金额不对

安与逸老师 解答

2020-01-12 19:13

我觉得应该先问问社保部门,这个钱能不能退还是可以以后抵。

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相关问题讨论
你做相反的分录,把之前的冲销掉就可以了。
2020-01-10 12:34:04
你好同学,分录贷方科目应该是应付职工薪酬社保,不是应交税费社保。
2020-01-12 18:50:30
错了的红冲了,然后按照正确的来做
2020-01-10 13:39:35
入账时可以入暂支款:其他应收款-暂支款-XX员工,贷:银行存款,等收到发票了再 借:管理费用-办公费 应交税费-进项税 贷:其他应收款-暂支款-XX员工 吗? 可以
2019-09-19 11:47:57
您好,银行存款应该做错了吧,直接调整做错的分录就可以了 借 应交税费 733.08 贷 管理费用733.08 借 银行存款 733.08贷 应交税费733.08
2020-01-12 22:14:38
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