你好老师!物业费在7月未支付!8月才支付的、那我7月摊销物业费时的分录:借:长期待摊费用-物业费、贷:其他应付款-物业公司 摊销时的分录:借:管理费用-物业费 贷:长期待摊费用-物业费对吗?他们只开了半年的物业费(到12月底)也可以放到待摊费用中吧?
时亚琴
于2019-09-23 21:53 发布 1134次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-09-23 21:55
您好,半年的不应该用长期待摊费用,您可以用预付账款,现在待摊费用这个科目取消了
相关问题讨论
您好,半年的不应该用长期待摊费用,您可以用预付账款,现在待摊费用这个科目取消了
2019-09-23 21:55:27
一、付款时的分录是:
借:其他应付款
贷:银行存款(或库存现金)
二、取得发票时的分录是:
借:长期待摊费用——租赁费
贷:其他应付款
三、按月摊销租赁费时的分录是:
借:管理费用——租赁费
贷:长期待摊费用——租赁费
2020-07-07 09:13:58
您好
筹建期购买设备,支付的时候应该这样写分录
借:应付账款(预付账款)
贷:银行存款
收到发票
借:固定资产
贷:应付账款(预付账款)
2019-11-21 11:46:36
1,分录正确。2前期的费用可以计入管理费用-开办费,现在已经取消长期待摊费用科目了。
2016-04-29 13:20:50
可以这样
根据费用用途,计入相关明细科目,比如办公费,差旅费等等
2015-12-22 15:32:11
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时亚琴 追问
2019-09-23 22:05
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2019-09-23 22:08