母公司收到子公司的利润分红,怎么做账务处理呀?收 问
借:银行存款 贷:投资收益。不需要交所得税 答
需要付费吗问问题的 问
是的哦,通常是需要付费的 答
请问收到律师事务所法律咨询法律服务费专票怎么 问
借:管理费用-咨询费 增值税-进项 贷:银行存款 答
老师公司买房子作为公司 请问对方能开专票给我们 问
那个可以开专票抵扣的 答
老师好,企业注销,但是有部分物业发票款已付,票未开, 问
您好,这个的话是直接做费用,汇算调增 答
你好老师!物业费在7月未支付!8月才支付的、那我7月摊销物业费时的分录:借:长期待摊费用-物业费、贷:其他应付款-物业公司 摊销时的分录:借:管理费用-物业费 贷:长期待摊费用-物业费对吗?他们只开了半年的物业费(到12月底)也可以放到待摊费用中吧?
答: 您好,半年的不应该用长期待摊费用,您可以用预付账款,现在待摊费用这个科目取消了
老师您好:我们是新成立的建筑施工项目部,1、账上还没有资金,账户也还没有开立,但产生了一些费用需要报销,出纳向其他子公司借了1万元现金,作为备用金 ,这个1万要怎么入账呀?借:现金 1万 贷:其他应付款----小王 1万 这么做对吗?2、前期的产生的办公费、交通费、招待费等可以作管理费用吗?有的会计说要作长期待摊费用。到底怎么做呀?
答: 1,分录正确。2前期的费用可以计入管理费用-开办费,现在已经取消长期待摊费用科目了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请教一个问题,我筹建期购买设备,支付的时候做了一个分录。借:长期待摊费用-开办费。 贷:其他应付款那我筹建期收到发票的时候,我怎么做呢?我本来想等正式营业后,转管理费用-开办费的。
答: 您好 筹建期购买设备,支付的时候应该这样写分录 借:应付账款(预付账款) 贷:银行存款 收到发票 借:固定资产 贷:应付账款(预付账款)
时亚琴 追问
2019-09-23 22:05
文老师 解答
2019-09-23 22:08