请问老师公司建的木屋计入固定资产核算还是哪个 问
你好,这个是做固定资产核算。 答
23年的利息支出按回单入帐了,发票25年才开具?如何 问
您好,收到发票 ,先把23年的做负数,再用发票做正数 答
文文老师,请问之前我和你提问了一个问题,问题ID:101 问
可直接约定,由新股东代为偿还100万借款即可 答
某互联网企业2024年向员工发放年终奖,员工A的年终 问
员工A的年终奖应缴纳的个人所得税为______。 =50000*3% [A]1500元 员工B的年终奖应缴纳的个人所得税为______。 =100000*10%-210=9790 答
老师,请问增值税怎么结转? 问
借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费- 未交增值税 答

老师您好:我们是新成立的建筑施工项目部,1、账上还没有资金,账户也还没有开立,但产生了一些费用需要报销,出纳向其他子公司借了1万元现金,作为备用金 ,这个1万要怎么入账呀?借:现金 1万 贷:其他应付款----小王 1万 这么做对吗?2、前期的产生的办公费、交通费、招待费等可以作管理费用吗?有的会计说要作长期待摊费用。到底怎么做呀?
答: 1,分录正确。2前期的费用可以计入管理费用-开办费,现在已经取消长期待摊费用科目了。
公司支付一年房租,在同一年度内,请问老师每个月摊销时做:借管理费用 贷其他应付款 还是 借管理费用 贷长期待摊费用
答: 一、付款时的分录是: 借:其他应付款 贷:银行存款(或库存现金) 二、取得发票时的分录是: 借:长期待摊费用——租赁费 贷:其他应付款 三、按月摊销租赁费时的分录是: 借:管理费用——租赁费 贷:长期待摊费用——租赁费
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,税务局查到去年有一个公司给我司虚开了一张普票,这个是装修费用,现在通知我们去更正年报。当时收到发票 分录 借 长期待摊费用 贷 其他应付款-个人款。每月摊销 借 管理费用 贷 长期待摊费用 。我们需要更正年报里的哪些表呢?该怎么更改呢?
答: 你好!那钱实际支付了吗?借 以前年度损益 贷 长期待摊费用 红字就可以,影响你们的企业所得税的话,还要调整所得税费用。


成就的绿茶 追问
2020-07-07 09:17
江老师 解答
2020-07-07 09:19