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答疑苏老师

职称注册会计师

2019-09-30 14:29

你好 9月份把之前计提的冲掉 再按发票做分录就可以了

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相关问题讨论
你好 9月份把之前计提的冲掉 再按发票做分录就可以了
2019-09-30 14:29:02
借;管理费用等科目 贷;其他应付款
2017-08-03 20:50:36
你好,冲销计提,根据发票做上述分录
2019-03-27 09:50:01
您好!你支付的时候,借管理费用 贷应付账款就好了 收到发票直接帖进去
2017-12-26 16:12:37
您好 借 管理费用 贷 其他应付款~暂估
2019-06-27 07:46:54
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