晚上好老师,负债表其他应付款科目是负数,转到其他应收款,看银行帐都是转给法人,不知道为什么会是负数,后续老板拿来发票可以做吗?应该怎么做分录呀?
霸气的电灯胆
于2019-10-09 23:20 发布 797次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
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您好,都一样,是往来过度科目,不同的是社保与工资支付时间
2022-04-05 21:48:26

您好
其他应付款贷方为负数,不需要做分录调整到其他应收款
2022-01-09 21:30:08

你好!计入其他应收款
2018-05-31 11:27:40

你好 ; 这个为什么要给B ? 到时B 是会代收 会给 A不 ? 其他应付款也是B代付 A会给 B 不?
2022-02-09 17:42:30

您好
请问您有什么疑问
2022-01-23 21:16:11
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