送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-10-10 12:30

付清,借:应付账款  贷:银行存款

学堂学员8wcsyn 追问

2019-10-10 12:34

那专用发票有进项,怎么做

辜老师 解答

2019-10-10 13:08

借,应交税费~应交增值税~进项税,借,销售费用  负数

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相关问题讨论
你好,是的,是这样的。
2020-06-01 10:36:49
付清,借:应付账款 贷:银行存款
2019-10-10 12:30:34
您好,同学,如果企业发生的销售费用未付款,那么您的分录是正确的。
2020-07-10 11:36:58
你好!你直接冲减计提的分录就好了
2021-10-15 15:18:50
你好,具体的什么业务
2018-12-06 10:14:10
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