- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2021-10-15 15:18
你好!你直接冲减计提的分录就好了
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你好,收到专票了,把无票费用红冲
借:其他应付款,贷:销售费用
然后根据发票做分录
借:销售费用
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款
2021-03-31 08:30:53
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你好,
代收客户运费: 借:银行存款368 贷:其他应付款-代收运费368
支付快递运费: 借:其他应付款-代收运费368贷:银行存款368
2020-06-24 22:27:11
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嗯,可以的,那个1万的销售费用要有发票
2018-12-04 10:50:18
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你好!你直接冲减计提的分录就好了
2021-10-15 15:18:50
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你好,兑现是 借;其他应付款 贷;银行存款
借方不能再计入销售费用,这样就重复确认了销售费用
2017-08-13 10:14:49
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