- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2021-10-15 15:18
你好!你直接冲减计提的分录就好了
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你好,
代收客户运费: 借:银行存款368 贷:其他应付款-代收运费368
支付快递运费: 借:其他应付款-代收运费368贷:银行存款368
2020-06-24 22:27:11

你好,收到专票了,把无票费用红冲
借:其他应付款,贷:销售费用
然后根据发票做分录
借:销售费用
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款
2021-03-31 08:30:53

嗯,可以的,那个1万的销售费用要有发票
2018-12-04 10:50:18

你好,同学。
可以的,内账以真实性为主
2019-10-13 14:23:48

您好!你应该借预付账款 贷银行存款。
2017-06-02 11:02:27
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