老师好 请问11月份采购了库存 也开具发票入账了 问
借:应付账款 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税 -进项转出 答
老师:自然人代开发票按经营所得缴纳的个税,我看备 问
同学,您好。自然人代开发票按经营所得缴纳的个税,备注栏有 “预收税款” 字样时,是否需要在次年 3 月 31 日前做汇算清缴,需分情况来看: (一)实行核定征收的:在税务代开经营所得项目发票时若已核定征收了经营所得的个税,则次年 3 月底之前无需再办理个税汇缴. (二)实行查账征收的:那么不管是否有 “预收税款” 字样,都需要在取得所得的次年 3 月 31 日前办理汇算清缴。 答
老师,是这样得,他22年做了在途物资后,应付账款也随 问
你好,那实际没有这个在途物资吗?如果是的话,借应付账款,贷在途物资。 答
合作社购买电线电缆和请的旋耕机作业计入什么科 问
你好,电线电缆是用在哪里的? 旋耕机作业的,借农业生产成本等贷银行存款。 答
公司的法人或者是股东向某一个公司购买产品,可以 问
你好,很大的公司应该可以签合同,合同是其他业务 基础,如果不产生纠纷还行,产生了纠纷就不好解决了 答
我们每个月要计提下布草 借销售费用 贷应付账款 这个月的布草费定不了准确数 可以预估计提吗 那要是多了或者少了下个月交了费该怎么做帐
答: 你好 可以的 借应付帐款借销售费用负数 对了的 借销售费用贷应付帐款 少了的
老师,请问多计提需冲提时,做分录,红冲或者做相反方向分录是否是都合规的,例如,某应付账款计提时100,实付80,计提时:借:销售费用 100 贷:应付账款 100 实付时:借:销售费用 20 红冲 贷:应付帐款 20 红冲,或者 借:应付帐款 20,贷:销售费用 20 老师,请问哪种做账方法是合规的呢?谢谢
答: 你好 软件做账选择负数红冲
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 我4月发货费用当月做计提 借 销售费用 贷 应付账款 五月付给发货师傅 这个借 应付账款对吧
答: 你好,是的,是这样的。
格格·玉疗 追问
2021-06-12 09:46
郭老师 解答
2021-06-12 09:49