送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-01 10:36

你好,是的,是这样的。

颜熙 追问

2020-06-01 10:38

办公室买的桶装饮水   桶押金怎么做帐

立红老师 解答

2020-06-01 10:39

你好
借,其他应收款
贷,库存现金

颜熙 追问

2020-06-01 11:29

老师   我固定资产有车间和办公室用的   计提折旧    是要分管理费用和制造费用还是做一起

立红老师 解答

2020-06-01 11:31

你好,如果办公用的地方不大,可以全部计入制造费用

颜熙 追问

2020-06-01 11:35

好的   谢谢

立红老师 解答

2020-06-01 11:36

不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

颜熙 追问

2020-06-01 11:48

老师 还有一个问题      销售产品运费和买回产品运费能统一做总销售费用么

立红老师 解答

2020-06-01 11:49

你好,购入的运费金额大么?》

颜熙 追问

2020-06-01 11:52

购入只有几百

颜熙 追问

2020-06-01 11:52

如果金额大那购入产品运费是怎么做帐呢

立红老师 解答

2020-06-01 11:53

你好,如果是这样,可以全部计入销售费用

颜熙 追问

2020-06-01 15:44

老师   咨询下   比如上月供应商我入库是6284    等这月付款他们给我们九折是5660   这个多余出来的就做到营业外收入  对吧

立红老师 解答

2020-06-01 15:48

你好,这个折扣冲减财务费用。

颜熙 追问

2020-06-01 15:50

怎么冲减    做分录呢

立红老师 解答

2020-06-01 15:56

你好,
借,应付账款6284
贷,银行存款5660
贷,财务费用620

颜熙 追问

2020-06-01 16:02

谢谢老师  如果我提前支付定金给供应商   就是借  预付账款    对吧   如果收到顾客定金就是借   预收账款

立红老师 解答

2020-06-01 16:07

你好,是的,是这样 的。

颜熙 追问

2020-06-01 16:11

谢谢老师

立红老师 解答

2020-06-01 16:13

不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

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相关问题讨论
你好,是的,是这样的。
2020-06-01 10:36:49
付清,借:应付账款 贷:银行存款
2019-10-10 12:30:34
您好,同学,如果企业发生的销售费用未付款,那么您的分录是正确的。
2020-07-10 11:36:58
你好!你直接冲减计提的分录就好了
2021-10-15 15:18:50
你好,具体的什么业务
2018-12-06 10:14:10
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