请问老师,16年对方开具一张专用发票给我们,已经抵扣掉做期间费用了,但是对方金额多开了给我们,现在做账的话可不可以把多开的费用红冲掉然后再部分进项税额转出呢?
紧张的硬币
于2019-10-11 11:36 发布 832次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-11 11:38
现在收到了发票吗
16年汇算清缴调增了吗
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现在收到了发票吗
16年汇算清缴调增了吗
2019-10-11 11:38:36
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你这个是啥,主营免税直接相关的,是需要认证做进项税额转出
2020-05-08 11:02:19
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原来是如何做的分录?
2020-04-27 16:17:12
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您好,不用给,您先做进项,再做进项税额转出处理
2019-12-25 16:31:28
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这个不是做进项税额转出,是视同销售行为,需要做销项税额
2019-06-30 21:04:05
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