借 管理费用水费5668.77 税金(进项税)137.03 税金(加计抵减)13.70 贷 银行存款5819.5 您帮我看看这个加计抵减的分录是这样吗,可是我实际银行付款是5805.8,我有点不太懂这个
高贵的芒果
于2019-10-18 09:58 发布 841次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-18 10:01
不是,这个实际交税的时候才做加计抵减,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
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不是,这个实际交税的时候才做加计抵减,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-10-18 10:01:12
借 进项税 1 贷利润分配-未分配利润1(或以前年度损益调整)
2019-06-08 15:09:27
你好 最后是转到管理费用里了
2020-05-25 15:46:52
一、冲销2019年的账务处理
借:管理费用 负数
贷:银行存款 负数
二、认证后,做进项税额抵扣
借:管理费用 正数
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
贷:银行存款 正数
2020-06-16 16:31:33
您好!借管理费用 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2017-12-25 11:32:48
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高贵的芒果 追问
2019-10-18 10:10
maize老师 解答
2019-10-18 10:13