送心意

答疑陈园老师

职称,中级会计师

2019-10-19 11:09

计提,借:管理费用-工资  20000  贷:应付职工薪酬-工资 20000
缴纳社保,借:管理费用-社保 2000  其他应收款-社保个人部分 1000  贷:银行存款 3000
发放工资,借:应付职工薪酬-工资 20000  贷:其他应收款-社保个人部分 1000   银行存款 19000

裙带菜 追问

2019-10-19 11:19

社保是下个月才扣的,相当于本月的工资扣缴的是上个月的社保,这样我是否还需要做个计提的分录

裙带菜 追问

2019-10-19 11:19

怎么做

答疑陈园老师 解答

2019-10-19 13:08

举个例子,一般情况,9月缴纳9月社保,9月底计提9月工资,10月发放9月工资。你们是怎么样的流程?

裙带菜 追问

2019-10-20 10:12

三个月的账一起做的。那也得写这一步是吧

答疑陈园老师 解答

2019-10-20 10:53

你三个月的帐一起做??帐是一个月一结账啊。

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同学你好,工资如下表
2020-05-30 11:46:28
计提工资和发放工资是要做两个会计分录的
2018-09-18 10:47:52
你好! 计提工资 借:管理费用…工资1000 贷:应付职工薪酬1000
2020-02-14 13:59:15
计提,借:管理费用-工资 20000 贷:应付职工薪酬-工资 20000 缴纳社保,借:管理费用-社保 2000 其他应收款-社保个人部分 1000 贷:银行存款 3000 发放工资,借:应付职工薪酬-工资 20000 贷:其他应收款-社保个人部分 1000 银行存款 19000
2019-10-19 11:09:04
你好 发工资 借,应付职工薪酬一工资8600 贷,银行存款等8600 退回200 借,银行存款或库存现金200 贷,应交税费一应交个税200
2020-07-29 16:37:12
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