送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-10-19 19:12

你好,之前计提了么

立红老师 解答

2019-10-19 19:21

‍1.因为多交增值税款的当月是做:
借:应缴税金-应交增值税-已交增值税
贷:银行存款
2.多交增值税款的月末结转时做:
借:应交税金-未交增值税-本期转入数
贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税-----(此时,未交增值税科目下是借方余额,属于溢缴税款状态,可以忽略,暂不处理)。
3.次月收到税务退回多交增值税时做;
借:银行存款 (蓝字)
借:应缴税金-应交增值税-已交增值税 (红字)
4.收到税务退回多交增值税月末结转
借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税;
贷:应交税金-未交增值税-本期转入数-----(至此,未交增值税科目 是平衡的)。

艾利 追问

2019-10-19 21:13

只是城建税计提。增值税不计提。冲红的票是税局代开的。当时代开就直接交了增值税和城建税。

立红老师 解答

2019-10-19 21:18

你好,你看下我上面给你发的内容呢。

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您好同学,你的理解是正确的
2022-09-04 11:01:11
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