送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-10-20 18:02

你好,没事的,这个月发票来,冲销上个月暂估入账的,再重新做账,然后结转成本

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相关问题讨论
你好,没事的,这个月发票来,冲销上个月暂估入账的,再重新做账,然后结转成本
2019-10-20 18:02:42
你好,这个的话没有固定比例的,暂估的也没有比例的,按照实际的数据就行了
2020-06-22 09:07:29
您好 按规定当然是不可以的 人为调节利润 不过实际工作中很多单位都这样操作
2020-07-08 18:51:04
你好,你的货物销售出去,但是没有进项发票回来吗?
2020-04-02 11:33:11
你好:月底按暂估成本结转,次月拿到发票时冲减暂估,重新按发票金额记账,并调整成本差额。 借库存商品 贷应付账款-暂估应付款 借主营业务成本 贷库存商品 次月发票到了 借借库存商品负数贷应付账款-暂估应付款负数 重新入账 借库存商品 应交税费 贷应付账款 调整成本差额,少了补记 借主营业务成本 贷库存商品 多了冲回差额 借主营业务成本负数 贷库存商品负数
2021-12-22 17:23:06
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