多计提社保了怎么办? 上个月计提社保 借:管理费用9622.91 贷:其他应收款9622.91 多计提了9622.91 怎么办?做红字分录吗?
Flower
于2019-10-23 12:41 发布 878次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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做红字分录或反向分录就是了。
2019-10-23 12:42:52
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1.之前多做了管理费用吗
是的话做第二个或者借管理费用负数借其他应收款
2.费用发生额在贷方用借方负数
2019-06-17 11:38:04
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直接反结转修改凭证就是
2024-01-10 18:02:28
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你好,如果是前期先付后取得发票这样做是对的
2020-06-04 09:20:55
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你好,是的,这个会计分录没问题
2019-06-08 19:57:32
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