老师,税务局查到去年有一个公司给我司虚开了一张普票,这个是装修费用,现在通知我们去更正年报。当时收到发票 分录 借 长期待摊费用 贷 其他应付款-个人款。每月摊销 借 管理费用 贷 长期待摊费用 。我们需要更正年报里的哪些表呢?该怎么更改呢?
after
于2019-10-23 13:14 发布 1486次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-10-23 13:41
你好!那钱实际支付了吗?借 以前年度损益 贷 长期待摊费用 红字就可以,影响你们的企业所得税的话,还要调整所得税费用。
相关问题讨论

1,分录正确。2前期的费用可以计入管理费用-开办费,现在已经取消长期待摊费用科目了。
2016-04-29 13:20:50

一、付款时的分录是:
借:其他应付款
贷:银行存款(或库存现金)
二、取得发票时的分录是:
借:长期待摊费用——租赁费
贷:其他应付款
三、按月摊销租赁费时的分录是:
借:管理费用——租赁费
贷:长期待摊费用——租赁费
2020-07-07 09:13:58

您好
筹建期购买设备,支付的时候应该这样写分录
借:应付账款(预付账款)
贷:银行存款
收到发票
借:固定资产
贷:应付账款(预付账款)
2019-11-21 11:46:36

你好!那钱实际支付了吗?借 以前年度损益 贷 长期待摊费用 红字就可以,影响你们的企业所得税的话,还要调整所得税费用。
2019-10-23 13:41:07

您好
这样账务处理可以
2019-09-03 13:55:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
after 追问
2019-10-23 13:51
QQ老师 解答
2019-10-23 14:08