在7月份多认证税额5元, 当时分录: 销项税结转时:借:应交税费 - 增值税 - 销项税额 5660.38 贷:应交税费 - 增值税 - 进项税额 87.41 应交税费 - 增值税 - 进项税加计抵减额 8.74 应交税费 - 转出未交增值税 55 7月多认证税额5元其实是应该在9月份的应交税费 - 增-进项税额 5何冲红
小辣椒
于2019-10-23 16:30 发布 563次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-23 16:31
这五元 你有留底了是不是,
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你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40
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是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05
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第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
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可以的
2017-09-04 22:00:33
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要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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小辣椒 追问
2019-10-23 16:57
郭老师 解答
2019-10-23 17:05