送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-25 08:11

您好
加计抵扣 比如您进项税额100万 加计抵扣10%实际可以抵扣的进项税额100*(1+10%)=110万
增值税开具发票的时候价税分离 不需要单独计提

张文华 追问

2019-10-25 08:12

什么是加计抵扣,加计抵扣是怎么来的

bamboo老师 解答

2019-10-25 08:21

自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。

  (一)本公告所称生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。

  2019年3月31日前设立的纳税人,自2018年4月至2019年3月期间的销售额(经营期不满12个月的,按照实际经营期的销售额)符合上述规定条件的,自2019年4月1日起适用加计抵减政策。

  2019年4月1日后设立的纳税人,自设立之日起3个月的销售额符合上述规定条件的,自登记为一般纳税人之日起适用加计抵减政策。

  纳税人确定适用加计抵减政策后,当年内不再调整,以后年度是否适用,根据上年度销售额计算确定。

  纳税人可计提但未计提的加计抵减额,可在确定适用加计抵减政策当期一并计提。

  (二)纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。计算公式如下:

  当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额×10%

  当期可抵减加计抵减额=上期末加计抵减额余额+当期计提加计抵减额-当期调减加计抵减额

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增值税加计抵减,本期未抵扣,不需要做计提
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您好 加计抵扣 比如您进项税额100万 加计抵扣10%实际可以抵扣的进项税额100*(1+10%)=110万 增值税开具发票的时候价税分离 不需要单独计提
2019-10-25 08:11:11
你好,缴交时,借应交税费--预交增值税,贷银行存款,增值税可以抵扣
2019-09-19 15:42:20
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