上个月做的原材料100000元,也结转完了,但是这个月发票作废了,税务局让做成本减少,那就是借利润分配 未分配利润 贷主营业务成本,对吗?
俊秀的小伙
于2019-11-04 15:05 发布 770次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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前两个是结转损益
最后一个结转本年利润
2019-03-25 18:40:02
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您好
请问您暂估的时候分录怎么写的
2024-07-10 20:25:54
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你好 ; 你之前挂多了。 你还平衡了 如果之前是调整的利润分配-未分配利润。 现在就对应去冲这个
2021-11-10 11:51:23
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你好 是的 借方负数 就是贷方正数
2019-07-09 16:30:59
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你好,做好相关凭证,账簿的交接,检查之前是否有错账,有错误的按规定更正就是了
2017-08-23 12:52:38
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