- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-11-06 15:02
您好
请问收到蓝字发票的时候分录怎么写的
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您好
请问收到蓝字发票的时候分录怎么写的
2019-11-06 15:02:13
您好!是的。 如果跨月就要红字
2017-05-15 17:16:41
你好,当时发票你们是全额认证了吗
2019-05-13 09:28:44
你好 借;应付账款等科目 贷;原材料等科目
取得红字发票做这个分录
2018-09-20 15:38:07
同学你好,借:库存商品,负数,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人,取得可抵扣的票据,用于应税项目,否则,无此分录),负数,贷:应付账款,负数。纳税申报时,做进项税额转出处理。
2021-11-11 20:50:30
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