老师,我问一下,那个资产负债表里面的那个应交税费跟未分配利润的余额是怎么得出来的啊还有一个待摊费用跟应付职工薪酬的余额麻烦老师指导一下,谢谢
冲冲冲呀
于2019-11-07 10:43 发布 1942次浏览
- 送心意
蔡老师
职称: ,注册会计师,初级会计师,税务师
2019-11-07 11:16
应交税费是其各二级科目余额汇总的。未分配利润是经营期间的累计数,如果是软件做账的话,每个月都会把利润表的净利润转入资产负债表的未分配利润。
资产负债表上大多数项目金额都是:期初+本期增加-本期减少,得来的。
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你好,应付职工薪酬以负数的形式,请问是如何操作的呢
2022-01-14 17:38:54
您好,不好意思,我没有找到这个报表呢,建议您直接在课程下面进行提问咨询,谢谢。
2017-11-03 22:36:37
您好
发放了工资 没有计提 应付职工薪酬科目余额是负数
2019-11-05 10:27:21
你好,应应付职工薪酬为负数是本月发了工资,但没有分配工资。 未分配利润=利润分配——未分配利润的年初数加上本年利润的数
2019-10-14 16:39:41
为什么是借利润分配? 利润表和资产负债表不平是指 期末未分配利润不等于期初加本年的净利闰吗?你做了未分配利润,这肯定就不等啊
2019-04-11 11:25:45
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2019-11-07 14:00