老师好,问一下,比如上个月销项税是20、认证了30、需要抵扣20,那分录从之前的未认证进项抵扣20吧?分录 借:应交税费-应交增值税税-进项税额20 贷:其他应收款-未抵扣20 这个分录是写要抵扣掉的20?不是30吧?对吗?
Sunny
于2019-11-07 13:25 发布 625次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-11-07 13:26
不是,你不是认证30么,这做分录也是做30才对啊,除非你只认证20
相关问题讨论
您好!实际上这个当做留底税额,不需要单独做分录。
2019-11-06 13:47:14
你好!可以这样做。你也可以计入应交税费-应交增值税(待认证进项税。)
2017-08-02 15:13:45
您好!您这个不建议这样做
收到发票的时候借:预付账款房租4000 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款-房租。这样更好。
2016-10-30 13:30:21
你好 是的 是这样做分录的。
2019-11-19 10:02:04
不是,你不是认证30么,这做分录也是做30才对啊,除非你只认证20
2019-11-07 13:26:17
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Sunny 追问
2019-11-07 13:28
maize老师 解答
2019-11-07 14:43