送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-11-11 17:03

你好 上月发放提成 你们怎么做的分录?

12345 追问

2019-11-12 09:32

借  销售费用-工资  贷 银行存款

答疑苏老师 解答

2019-11-12 10:16

你好 那你这月就按实际应该发放的计提 发放就可以了 直接不算这个提成在工资里

12345 追问

2019-11-12 11:40

那我账上想体现扣了这个提成呀,按您说的就体现不了了

答疑苏老师 解答

2019-11-12 12:30

你好 这个是在工资表里体现了

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相关问题讨论
发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
2020-07-22 16:01:55
你好 借;应付职工薪酬,贷;其他应收款(之前 借款金额),银行存款等科目(实际发放金额)
2019-12-06 17:41:40
你好!预支的时候,借其他应收款 贷现金 发放的时候,借应付职工薪酬 5000 贷现金4000 其他应收款1000
2019-01-11 14:39:23
你好 上月发放提成 你们怎么做的分录?
2019-11-11 17:03:11
借应付职工薪酬 贷预收账款-工会会费 现金
2020-06-08 17:06:14
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