11月过路费,同事给我了,当时没注意,就没抵扣,现在还 问
可以勾选抵扣的,没问题的,税金小也可以不抵扣了 答
超市商品霉变做报损处理,已勾选的进项税是否要做 问
是的,那个是管理不善引起的,需要进项转出 答
本年科目余额表里的所得税费用累计数,是不是不包 问
是,不包括1月份缴纳的上年第四季度的所得税 答
您好老师,我们公司A在深圳重新注册了一个公司B,业 问
同学好:不可以直接转给B公司,可以带货币资金卖出,让购买方对价里面包含这部分银行存款。 答
1、计提工资、社保 2、缴纳社保 3、发放工资 怎 问
1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款好 答
老师出纳10月用自己手机银行往多邦卫生打入0.01元看看能不能到账及980做购货款,钱以报销。我是不是→_→做借:银行存款贷:其他应付款啊。报销时做借其他应付款贷:现金。老师老板总是以备用金明目把多邦钱取现用于其他公司经营,多邦用钱时账上没钱再倒账。鉴眀也是总之老板3和公司经常把钱从公户取出来用于三个公司的经营。导致各个公司税账都趴着大量现金,但实际上还每个都没钱。我要怎么跟老板说这个问题?多邦卫生一直备用金取现,用于经营现金报销很少。多邦环保导出钱是借给鉴眀的形式。感觉很乱套。昨天出纳还说去年13万装修款让我查谁打的。我上月刚来,内账没有我也不知道,他们付款也不做付款
答: 是的,你前面的分录是对的 那就让出纳来查
我们是分公司,总部开票给对方,但是对方直接打钱给我们了,于是我们直接转给总公司了,请问账上怎么处理?这样做对吗借 银行存款,贷 其他应付款 借其他应付款,贷 银行存款,
答: 你好同学,如果是总部开票的话尽量不要有你们账户,能退回给对方就做退回然后再让对方汇给总公司就可以了,如果这个方法对方不配合,那按你上述方式也是可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,总公司往分公司转往来款时,分公司怎么做账 是借:银行存款 贷:其他应付款吗
答: 你好 对 分录 是正确的