请教一个问题,我筹建期购买设备,支付的时候做了一个分录。 借:长期待摊费用-开办费。 贷:其他应付款 那我筹建期收到发票的时候,我怎么做呢?我本来想等正式营业后,转管理费用-开办费的。
Mikasa Ackerman
于2019-11-21 11:45 发布 1170次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-11-21 11:46
您好
筹建期购买设备,支付的时候应该这样写分录
借:应付账款(预付账款)
贷:银行存款
收到发票
借:固定资产
贷:应付账款(预付账款)
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