想问下视同销售的时候,比如我们单位卖的电视机买一还赠送了一台,这赠送的一台电视机如何做账,原来购进的进项税是否可以抵扣,另外视同销售的这台电视机是否需要确认收入?会计分录应该怎么做?那申报赠送的那台电视机销项税金时,收入就不用算了吧,只要算实际销售的那台电视机,销项税金却是算两台的是吗?
欢喜猪
于2016-04-05 13:34 发布 1477次浏览
- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
2016-04-05 21:04
送的那台没有开票啊!就是想问下会计分录怎么做?
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是你们买的?你要问送的那一台的进项?送你的那一台也给你开发票了?
2016-04-05 15:29:43
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月末形成留抵税额的话,是不需要做结转分录的。
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-14 09:26:01
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你好,这十元是你们之前垫付的那?
2019-09-03 17:34:46
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您好,因为受托方收到的增值税专票是加工费的发票,那么,受托方的这个税是增值税,所以收到发票是进项税发票。
2020-07-31 19:48:54
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您好,确认收入的时候,应当确认销项税。
2021-02-01 11:10:04
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张伟老师 解答
2016-04-05 15:29