送心意

朴老师

职称会计师

2019-12-02 18:04

你付给供应商钱不对,应该是借应收贷银行,你收到挂靠方的钱是要挂往来的,借银行贷其他应付款

努力学习的人儿 追问

2019-12-02 18:04

老师,你能不能吧所有分录给我写一下,谢谢

朴老师 解答

2019-12-02 18:09

这个的分录就是跟你们自己的工程是一样的,只不过你欠了挂靠方的钱,做分录借银行贷其他应付款,然后有了收入之后还挂靠方钱,剩余的应该给挂靠方的让他给你开发票,你入工程施工

努力学习的人儿 追问

2019-12-02 18:10

就是不能挂预收是吧。。预付都对着呢,是不是

朴老师 解答

2019-12-02 18:11

是的,你上面的做的不对,按我说的来

努力学习的人儿 追问

2019-12-02 18:36

我想了一下,挂靠方给我们钱,就是让我们付材料款的,到最后不需要给他的,不用挂其他应付款吧

朴老师 解答

2019-12-02 18:37

要挂,你最后要用你收到的工程款给他回款,你不能做成挂靠的,挂靠是违法的

努力学习的人儿 追问

2019-12-02 19:31

我知道,这是内账老师,外账不是这么做的

朴老师 解答

2019-12-02 19:38

内账的话就直接按实际的来

努力学习的人儿 追问

2019-12-02 19:39

我就说这个科目怎么用。感觉我用的不对。可以给我说一下分录么

朴老师 解答

2019-12-02 19:39

你直接用你的往来来做就行了,你赚的钱做收入

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相关问题讨论
你付给供应商钱不对,应该是借应收贷银行,你收到挂靠方的钱是要挂往来的,借银行贷其他应付款
2019-12-02 18:04:03
你好; 可以的。 可以这样来写 
2021-12-28 16:24:04
对的
2017-12-24 17:18:58
你好,同学。 可以给客户开票的,你购进再销售,这是正常流程,并不一定要在一个月开具
2020-01-05 10:40:30
你好,不是借:原材料 贷:应付票据, 而是 借:应付账款 贷:应付票据
2019-09-23 16:22:32
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