- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-12-02 18:49
先红冲原来暂估的分录 ,原来的分录 不变金额负数 ,再按发票上的金额做正确的分录 。
相关问题讨论
你没有收到发票,就暂时不用账务处理
2019-01-10 16:38:32
暂时按暂估的价值结转成本,收到发票再作调整
2021-12-20 13:34:06
1 贷到票未到 借库存商品等贷银行存款 暂估
2货到票到 借库存商品等 贷银行存款
3结转成本 借主营业务成本贷库存商品
2019-08-14 10:16:16
货物已出口,确认收入及应收账款,同时结转成本处理
借:应收账款
贷:主营业务收入
借:主营业务成本
贷:库存商品
没有收到销货方的发票
暂估入库
借:库存商品
贷:应付账款
2017-07-30 11:14:50
您好,单独销售地基吗这个
2022-01-26 16:46:25
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2019-12-02 18:51
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2019-12-02 18:53