- 送心意
涵涵老师
职称: 中级会计师
2019-12-06 13:21
你好,先把原来凭证冲红,做相反分录,等正确发票来了再重新入账
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你好,先把原来凭证冲红,做相反分录,等正确发票来了再重新入账
2019-12-06 13:21:29

开错那就按错误确认收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,你开红字做借应收账款负数 贷主营业务收入 负数应交税费 应交增值税负数
2019-06-13 12:14:45

您好
请问购买方已经认证抵扣了么
2019-07-12 10:55:18

您好!这个发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-03-07 09:50:51

你好,红字发票备注也需要备注项目名称,地址信息的
2019-11-05 15:49:52
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