送心意

涵涵老师

职称中级会计师

2019-12-06 13:21

你好,先把原来凭证冲红,做相反分录,等正确发票来了再重新入账

在水一方888 追问

2019-12-06 13:35

是我们开出去开错了,本月开错的这张要不要做收入,下月冲红的那张怎样账务处理呢

涵涵老师 解答

2019-12-06 13:41

你好,你当月发票,下月冲红,当月没有发现开错,你在当月会做收入确认,跟税务收入保持一致

在水一方888 追问

2019-12-06 13:59

红字发票做相反分录,借主营业务收入,贷应收账款吗?

涵涵老师 解答

2019-12-06 14:01

你好,是做相反分录

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相关问题讨论
你好,先把原来凭证冲红,做相反分录,等正确发票来了再重新入账
2019-12-06 13:21:29
开错那就按错误确认收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,你开红字做借应收账款负数 贷主营业务收入 负数应交税费 应交增值税负数
2019-06-13 12:14:45
您好 请问购买方已经认证抵扣了么
2019-07-12 10:55:18
您好!这个发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-03-07 09:50:51
你好,红字发票备注也需要备注项目名称,地址信息的
2019-11-05 15:49:52
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