有多年未提折旧的固定资产,现在报废,能不能在销固 问
同学,你好 未计提折旧,应该及时补折旧 答
请问下,公司经营地址变了,所归属的税务局改变了,但 问
你好,这个要问税务局,正常来说会有影响的。 答
老师好,请问残疾就业保障金怎么计算?公司没有按排 问
保障金年缴纳额 = (上年用人单位在职职工人数 × 所在地规定的安排残疾人就业比例 - 上年用人单位实际安排的残疾人就业人数) × 上年用人单位在职职工年平均工资 答
老师好,请问月工资都按30天计算,2025.3月有31天,有 问
您好,你们是节假日都是休息吗? 答
老师你好问题一:由于我们是小微企业的公司,业务量 问
同学,你好 1.可以做期初0.29 2.借:财务费用 3贷:银行存款 3 答

老师,记账的时候是不是要根据银行对账单一笔一笔记账?1.可不可以同一日期的同一摘要的记到一笔里去?(比如,我在3号同时给多个员工的账号发工资,那我这几笔工资的发放,可不可以直接就记一笔:借:应付薪酬,贷:银存?还是要分开按银行对账单有一个员工记一笔?2.可不可以同一日期,转给同一人的多笔不同摘要的款,记账到一起?(比如,在4号有转给a差旅费一笔,然后又转了一笔办公费给a,费用之前都已经计提了,就差付款了,那我可以把这两笔合并到一起,记账就记,借:其他应付款a,贷:银存吗?)
答: 你好,银行是根据分行的回单记账 不是对账单子。 银行付款的不时同行付款的最好分开记银行存款 ,方便后面对账
老师,一间企业消销,现在其他应付款有挂账,但账面上有银行余额,用银行余额冲平,但是这样的话,银行余额与银行对账单的余额对不上啊
答: 你好,除非打款给这个单位,否则哪里可以这样操作啊
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问,财务会计借:支出-差旅费 1000贷:银行存款 800贷:其他应付款 200预算会计怎么做账
答: 你好! 借事业支出800 贷资金结存…货币资金800


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2019-12-09 15:12
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