借:预付账款 贷:银行存款 每月 借:管理费用—物业费 贷:预付账款 但物业费是拿的增值税专用发票,计提时都是按未税的,付款的预付账款金额与计提的预付账款金额最终不平,咋办?
高大的自行车
于2019-12-12 17:09 发布 1267次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 借预付账款 进项税贷银行存款 每月做借管理费用-物业费贷预付账款
2019-12-12 17:11:16
预付租金 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借;待摊费用 贷;预付账款
然后按月摊销的
2017-08-25 15:33:24
借;待摊费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-05-04 14:41:51
预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35
是的,会计分录是正确的。
2019-01-28 14:27:56
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