6月份时付了三个月房租11100元没收到发票,借 预付账款11100 贷 银行存款11100,同时6月还摊销了一个月房租 借 管理费用3700 贷 待摊费用 3700,7月收到11%增值税专用发票后该怎么做账,之前的账做的是否有问题,应该怎么改
谢静
于2017-08-25 15:32 发布 756次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

借;待摊费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-05-04 14:41:51

预付租金 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借;待摊费用 贷;预付账款
然后按月摊销的
2017-08-25 15:33:24

你好 借预付账款 进项税贷银行存款 每月做借管理费用-物业费贷预付账款
2019-12-12 17:11:16

预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35

是的,会计分录是正确的。
2019-01-28 14:27:56
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