之前交房租 是借预付账款 贷 银行存款 之后每月借管理费用 贷预付账款 摊销 但现在交房租时 给开的增值税专用发票 该怎么做账呢
惠金霞
于2017-05-04 14:41 发布 827次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好 借预付账款 进项税贷银行存款 每月做借管理费用-物业费贷预付账款
2019-12-12 17:11:16
预付租金 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借;待摊费用 贷;预付账款
然后按月摊销的
2017-08-25 15:33:24
借;待摊费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-05-04 14:41:51
预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35
是的,会计分录是正确的。
2019-01-28 14:27:56
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