报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

老师,这里的贷方为什么用的科目是应收账款,而不是应付账款呢
答: 学员,您好。这个要看供应商是否之前挂的就是应收账款。严格来讲,与主营收入、成本无关的往来,应该通过其他应收款/其他应付款核算。
实务中为方便对账,即使卖出商品就收到货款也常用应收账款科目过渡一下,那么采购商品立即付款需要用应付账款过度下吗
答: 你好是的 一般是这样操作的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
一个批发零售公司,有许多门店,他们设了内部往来科目,但我不太理解,这个科目要怎样理解,为什么不用应收账款,应付账款,而用内部往来
答: 本科目核算总部与分支机构之间、或各内部独立核算单位彼此之间由于工程价款结算、产品、作业和材料销售、提供劳务等作业所发生的各种应收、应付、暂付、暂收的往来交易发生的往来款项。
你好老师,我们公司的客户,因为之前换了几个会计,好多同样的客户都是挂了好几个科目,像这个,有应收账款,又挂了应付账款,刚好碰到新建账套,我咋样合并啊?
老师,我们有个单位的应收账款余额是-10000,同时又有应付账款余额是-8000,现在对方单位要注销了,是不是我把两个科目互转一下,应付他们2000元??
老师请问一下,我刚接手的公司,看到回单收到一笔公司的款项,我查了这家单位的往来科目,只有应付账款,那我收到这笔钱这么挂账?还是增加一个应收账款








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