你好老师,我们公司的客户,因为之前换了几个会计,好多同样的客户都是挂了好几个科目,像这个,有应收账款,又挂了应付账款,刚好碰到新建账套,我咋样合并啊?
素心人
于2022-01-24 19:27 发布 1080次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2022-01-24 19:29
你好!
可以把应付账款统一结转到应收账款
借应付账款
贷应收账款
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学员,您好。这个要看供应商是否之前挂的就是应收账款。严格来讲,与主营收入、成本无关的往来,应该通过其他应收款/其他应付款核算。
2021-10-20 13:52:45

你好是的 一般是这样操作的
2020-01-10 16:41:16

可以的,这样核算简单一些
2019-12-13 16:44:45

本科目核算总部与分支机构之间、或各内部独立核算单位彼此之间由于工程价款结算、产品、作业和材料销售、提供劳务等作业所发生的各种应收、应付、暂付、暂收的往来交易发生的往来款项。
2019-11-09 22:22:08

你好 要看具体什么原因才能调整
2019-11-07 13:38:10
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素心人 追问
2022-01-24 19:32
蒋飞老师 解答
2022-01-24 19:51