- 送心意
卡卡老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师
2021-10-20 13:52
学员,您好。这个要看供应商是否之前挂的就是应收账款。严格来讲,与主营收入、成本无关的往来,应该通过其他应收款/其他应付款核算。
相关问题讨论

你好!
可以把应付账款统一结转到应收账款
借应付账款
贷应收账款
2022-01-24 19:29:45

你好,是的,科目合并下。
应收账款余额是-10000,相当于多收10000,应付10000。
应付账款余额是-8000,相当于多付,应收8000,两个科目合并后,应付2000。
2021-12-23 10:33:49

你好,借银行存款贷应付账款做这个。
2021-11-02 10:05:34

您好
借:应付账款
贷:应收账款
2019-10-27 09:01:22

你好,对于同一家公司,可以使用一个科目的。
2019-09-20 14:46:59
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