送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-23 10:33

你好,是的,科目合并下。
应收账款余额是-10000,相当于多收10000,应付10000。
应付账款余额是-8000,相当于多付,应收8000,两个科目合并后,应付2000。

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相关问题讨论
是同一个单位的吗 具体是多少金额
2021-12-03 12:51:19
可以的,你可以不用预收和预付这个可以,
2020-05-22 07:34:26
同学你好,只能按原始凭证重新进行账务处理
2020-04-28 17:46:31
那么是做相反的分录 借:应付账款 贷:应收账款 如果有差额,建议你放到未分配利润里面去
2020-02-29 16:15:28
你好 当期发生的费用 没有发票的情况下也是可以暂估的 不只是应付应收的
2019-11-11 12:40:51
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