送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-23 10:33

你好,是的,科目合并下。
应收账款余额是-10000,相当于多收10000,应付10000。
应付账款余额是-8000,相当于多付,应收8000,两个科目合并后,应付2000。

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相关问题讨论
学员,您好。这个要看供应商是否之前挂的就是应收账款。严格来讲,与主营收入、成本无关的往来,应该通过其他应收款/其他应付款核算。
2021-10-20 13:52:45
你好是的 一般是这样操作的
2020-01-10 16:41:16
可以的,这样核算简单一些
2019-12-13 16:44:45
本科目核算总部与分支机构之间、或各内部独立核算单位彼此之间由于工程价款结算、产品、作业和材料销售、提供劳务等作业所发生的各种应收、应付、暂付、暂收的往来交易发生的往来款项。
2019-11-09 22:22:08
你好 要看具体什么原因才能调整
2019-11-07 13:38:10
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