送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-12-24 10:48

你好,发工资时,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应付款-押金,
那退押金怎么做账
借:其他应付款-押金
贷:现金
和应付职工薪酬科目没大的关系

芹芹 追问

2019-12-24 10:57

那计提工资是是按照实际工资扣除押金计提吗?

庄老师 解答

2019-12-24 11:16

你好,计提工资是不扣除押金计提

芹芹 追问

2019-12-24 11:33

那账不平啊,计提时不扣除,发工资要扣除,那应付职工薪酬科目不平

庄老师 解答

2019-12-24 11:35

你好,可以平的,按照我上面计提,你慢慢体会一下,

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相关问题讨论
对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
你们单位有收入吗?有的话还钱就可以。
2020-04-26 11:13:37
如果没有明细的做100万元的工资,税务肯定会来稽查,太吓人了 并且需要报个税后才能做工资
2018-04-03 17:33:46
你好 挂应付职工薪酬贷方放着。 记得汇算之前一定发放
2020-04-14 17:21:58
1.计提是做: 借;管理费用 贷;应付职工薪酬-工会经费 2.支付上级工会做: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
2019-08-14 16:05:17
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