老师你好!我工地购买一台养护箱发票金额3786.41元税额113.59元合计3900元但是我实际只付了3850元剩下的50元以后都不需要付了,请问老师我这怎么做会计分录呢?因为我们公司是一般纳税人。
复杂的草丛
于2019-12-25 14:20 发布 731次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-12-25 14:21
你好,借:固定资产等 3736.41 应交税费 113.59 贷:银行存款3850
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你好,借:固定资产等 3736.41 应交税费 113.59 贷:银行存款3850
2019-12-25 14:21:32
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您好。你这个发票不是商品来的吗,你做账就是借成本或费用 应交税费进项税 贷应付账款。
2019-12-26 12:06:53
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看是什么业务,才能做分录,以及是不是增值税专用发票
2017-10-13 22:17:11
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可以做账的,
在你当地税务局网站查真伪
借原材料贷银存
领用借工程施工贷原材料
2019-09-26 20:43:26
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这个最好不入账,如果有员工宿舍这个作为福利费
2016-08-21 10:09:01
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