假如今年2月份我取得了服务成本发票总共10万,但是其中只有3万的成本是属于2月份的,有7万的成本是以后几个月的,这7万我可以在2月份的时候做预付账款吗?以后几个月份在做相对应的成本进去?还是具体该做什么分录?
Echo
于2019-12-29 18:18 发布 772次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-12-29 18:19
你好,对的,7万做预付账款
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你好,对的,7万做预付账款
2019-12-29 18:19:59
你好,应该先做到库存商品里,再结转成本
2020-07-05 16:44:01
您好,是的,跟打款对不上,冲预付账款即可。
2018-09-02 22:24:39
你好,为什么在2月份才确认成本
2019-01-21 23:14:09
借;应付账款或预付账款 贷;银行存款等科目
2016-02-04 08:39:48
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Echo 追问
2019-12-29 18:23
徐阿富老师 解答
2019-12-29 18:26