- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-12-30 16:15
你好 这要看是什么业务产生的, 年底最好是把往来账平了
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你好 这要看是什么业务产生的, 年底最好是把往来账平了
2019-12-30 16:15:25
那就先把相同的冲掉,剩下的到后面再想办法冲掉。
2021-11-27 21:30:10
您好,是的,可以这样操作的。
2020-06-16 14:16:57
你好,可以这样处理
但是最好不要这样代付,容易引起税局注意
2017-08-30 11:54:29
其他应付款负数一般是其他应收款借方,其他应收款负数一般是其他应付款贷方,应交税金负数一般是应交增值税进项税额
2020-05-26 21:26:49
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o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2019-12-30 16:16
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2019-12-30 16:17
玲老师 解答
2019-12-30 16:28