送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2020-01-03 17:14

您好,您进项税发票只是认证了,那当时也申报过进项,只是没有入账。


那您现在也不需要入账,直接申报进项税额转出

一生年华 追问

2020-01-03 17:23

但是已经将已认证的会计分录做进去了。

一生年华 追问

2020-01-03 17:24

只是报销发票未入账

宸宸老师 解答

2020-01-03 17:25

您好,那您让我看看您进项税是如何做分录的

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您好,收到退回的发票,开具红字发票后,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2017-05-26 22:49:45
月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理:   借:主营业务成本   贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出) 外贸出口企业有关进项税转出分录 借:库存商品(进货时) 应交税金-增值税-进项 贷:应付账款 借:其他应收款-应收出口退税(计算应退税) 贷:应交税金-增值税-出口退税 借:主营业务成本(结转征退税之差) 贷:应交税金-增值税-进项税额转出 借:应收账款-外销 (外销时)贷:主营业务收入-外销
2019-09-27 15:22:56
从6月开始建账处理,必须与税务是同步的
2017-07-23 17:43:43
您好,您进项税发票只是认证了,那当时也申报过进项,只是没有入账。 那您现在也不需要入账,直接申报进项税额转出
2020-01-03 17:14:11
借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-02-23 10:28:55
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