#提问#老师,前几个月已认证的进项票,这个月销货退回,对方给开具销项负数发票,进项负数在报增值税时是不是得填在进项税额转出那行?
花之语
于2020-01-03 20:10 发布 849次浏览
- 送心意
糖果老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
2020-01-03 20:11
你好,直接在进项税那里以负数填列的
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你好,应当是冲减进项的
借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
2017-01-10 14:23:13

你好,直接在进项税那里以负数填列的
2020-01-03 20:11:25

你之前认证吗,你之前做啥,现在就做借xx 负数 进项税额 负数 贷xx 负数,只有之前认证才需要进项税额转出,没有认证不转出
2020-05-13 13:54:35

你好,原则上要这个月做,实际也是可以的。
2020-04-08 14:38:01

进项负数?这个需要进项转出,不算加计扣除
2019-05-07 09:27:39
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花之语 追问
2020-01-03 20:15
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2020-01-03 20:34