我公司2018年认证3张 发票,税务所说我们涉及虚开,金额5500 ,我这个月已经进项转出申报了,我是用软件做账,这个分录怎么做呢
小谢
于2020-01-04 11:18 发布 648次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2020-01-04 11:18
您好,当时进项发票,借方入的什么科目呢
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您好,当时进项发票,借方入的什么科目呢
2020-01-04 11:18:56
电脑是公司用的吗。
做账的话要通过以前年度损益调整处理。并考虑去年应提的折旧。
2018-07-02 16:47:24
你好 进项多不用写分录
销项多的
借:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
贷应交税费——未交增值税
2020-04-09 18:57:06
分录是当月记
生产、生活性服务业纳税人取得资产或接受劳务时,应当按照《增值税会计处理规定》的相关规定对增值税相关业务进行会计处理;实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。
2019-06-20 11:34:24
你好,同学。
你是正常按你10万结转
借 应交税费 转出未交增值税 10万
贷 应交税费 未交增值税 10万
借 应交税费 未交增值税 10 万
应交税费 留抵税额 1万
贷 应交税费 即征即退 11万
2020-07-14 18:44:21
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