你好老师:我有一笔以前年度错账其他应付款贷方500元,应该是借方500元,我在这个月更正为第一个分录借:其他应付款:1000贷:以前年度损益调整:1000第二个分录是借:以前年度损益调整:1000贷:利润分配-未分配利润1000第二个分录是在当月结转完损益之后做吗?
晓梅
于2020-01-06 13:57 发布 1325次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-06 14:05
第二个分录是借:以前年度损益调整:1000贷:利润分配-未分配利润1000第二个分录是在当月结转完损益之后做 不是,这个做完之后凭证下面做,
相关问题讨论
你好同学,对的,是这样做的。
2022-09-19 14:21:42
学员您好。两个分录正确,但是也要考虑所得税影响。
2020-04-29 14:34:12
你好 为什么红冲什么原因
2019-11-30 08:55:15
借利润分配-未分配利润,贷:其他应付款-股东
2020-04-20 11:57:58
第二个分录是借:以前年度损益调整:1000贷:利润分配-未分配利润1000第二个分录是在当月结转完损益之后做 不是,这个做完之后凭证下面做,
2020-01-06 14:05:44
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