你好老师:我有一笔以前年度错账其他应付款贷方500元,应该是借方500元,我在这个月更正为第一个分录借:其他应付款:1000贷:以前年度损益调整:1000第二个分录是借:以前年度损益调整:1000贷:利润分配-未分配利润1000第二个分录是在当月结转完损益之后做吗?
晓梅
于2020-01-06 13:57 发布 1400次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-06 14:05
第二个分录是借:以前年度损益调整:1000贷:利润分配-未分配利润1000第二个分录是在当月结转完损益之后做 不是,这个做完之后凭证下面做,
相关问题讨论

你好同学,对的,是这样做的。
2022-09-19 14:21:42

你好
具体地什么业务
2020-04-07 11:28:05

补记账的话,要这样做
借:利润分配--未分配利润
贷:其他应付款--XX股东
2020-04-20 13:20:13

学员您好。两个分录正确,但是也要考虑所得税影响。
2020-04-29 14:34:12

你好 为什么红冲什么原因
2019-11-30 08:55:15
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