送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-07 16:35

你好  为什么要调整 是有留抵的意思吗

小橙子 追问

2020-01-07 16:46

是啊,需要对进项税借方余额到一月份做账务结转吗

小橙子 追问

2020-01-07 16:46

留抵

meizi老师 解答

2020-01-07 16:51

你好   只是进项税嘛  那你做 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项税

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相关问题讨论
你好 为什么要调整 是有留抵的意思吗
2020-01-07 16:35:59
红冲你上面分录然后做这个 借 :应交税金-应交增值税-销项税额 借贷:应交税金-应交增值税-转出未交贷:应交税金-应交增值税-进项
2019-03-11 13:37:30
你好 你已交税金这个借方558.48 你把它给结转到未交增值税借方去 。然后应交税费应交增值税贷方余额是695.21 具体是什么三级明细科目 ; 这样我好判断怎么来做分录
2020-07-31 13:39:16
您好,根据您的金额,借应交税费未交增值税2.31贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)2.31
2021-01-14 08:53:33
同学您好: 进项转出有余额要看具体形成的原因,根据不同原因进行处理,如果金额很小,也可以简易处理。 希望我的回答能帮到您,祝学习愉快。
2024-08-07 14:22:49
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