- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-01-08 11:38
你好尾差造成的 差额记在营业外收支科目
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你好,这是四舍五入的问题,不需要调整的。税务局也是认可的。
2020-01-08 14:39:16
同学你好,一般情况下,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税-销项,负数。
2022-01-25 18:11:23
你好,你需要交税的,一般纳税人还是小规模
2020-01-08 15:04:19
你好尾差造成的 差额记在营业外收支科目
2020-01-08 11:38:32
你好在附表四,本期发生额和实际抵扣金额里面填写当月的进项乘以抵扣率。
借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入
抵扣借应交税费,未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
2021-11-23 14:43:37
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