送心意

玲老师

职称会计师

2020-01-08 11:38

你好尾差造成的 差额记在营业外收支科目

Q冰糖葫芦 追问

2020-01-08 11:42

是不是这样做呀老师:
账多  借营业外支出 贷应交税费
账少  借应交税费 贷营业外收入

玲老师 解答

2020-01-08 11:48

你好 是的  是这样的分录

Q冰糖葫芦 追问

2020-01-08 11:50

好的,谢谢老师

玲老师 解答

2020-01-08 11:55

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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相关问题讨论
你好,这是四舍五入的问题,不需要调整的。税务局也是认可的。
2020-01-08 14:39:16
同学你好,一般情况下,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税-销项,负数。
2022-01-25 18:11:23
你好,你需要交税的,一般纳税人还是小规模
2020-01-08 15:04:19
你好尾差造成的 差额记在营业外收支科目
2020-01-08 11:38:32
你好在附表四,本期发生额和实际抵扣金额里面填写当月的进项乘以抵扣率。 借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 抵扣借应交税费,未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
2021-11-23 14:43:37
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