- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,要做分录的,和开票一样的分录。借:应收账款 贷:主营业务输入 贷:应交税金 如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-05-15 14:46:03
你好在附表四,本期发生额和实际抵扣金额里面填写当月的进项乘以抵扣率。
借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入
抵扣借应交税费,未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
2021-11-23 14:43:37
那老师我做账就按照少的做账吗?那应该怎么做呢?少的不含税收入是80796.12,本来发票是87220的,我应该按照少交的怎么做账呢?还有实缴的所得税是565.57,应该怎么做账啊?
2017-03-23 14:24:28
是进项税 记少了吗?这样的话
借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存商品或管理费用等
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2020-06-09 15:42:06
就是说本期发生的虽然没做分录,但是申报表还是要填写本期发生额的,本期抵减的那里就不用填写了是吗?
2019-05-20 17:49:53
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