- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-01-09 14:21
你好 那是不是你们员工在处理的。 是的话个人部分挂其他应收款 单位部分走成本费用
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你好 那是不是你们员工在处理的。 是的话个人部分挂其他应收款 单位部分走成本费用
2020-01-09 14:21:20
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您好,您就根据您实际扣款的金额做账就可以,您上月扣115.12,实际交18.37,然后您本月就把多扣的还给员工,就做相反的分录,借应交税费-应交个人所得税贷应付职工薪酬,然后实际发工资的时候,就按账面的应付职工薪酬做
2019-09-22 17:42:53
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还是跟你们自己交的分录是一样的
2019-11-18 14:48:31
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你好!看你工资表是几月份的就是申报几月份的
2018-08-22 12:18:50
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按照补的社保金额也加上工资这样来申报的哦
2019-12-24 11:22:20
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小丝丝 追问
2020-01-09 14:49
meizi老师 解答
2020-01-09 14:53