送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-01-11 23:14

如果说你12月开的发票发现开错了,那么你就是只能冲红,因为你跨月了,12月这个增值税,你就正常的缴纳。

上传图片  
相关问题讨论
如果说你12月开的发票发现开错了,那么你就是只能冲红,因为你跨月了,12月这个增值税,你就正常的缴纳。
2020-01-11 23:14:46
你好,当月作废的发票,是不在增值税申报表中填列的
2019-10-11 13:57:08
你好!作废就直接不用填写了。冲红的时候填写负数就可以了
2017-09-21 16:02:01
您好,什么时候作废了的,按我的理解,还是应该正常申报的。
2017-07-13 18:44:24
你好,作废发票因为不需要缴纳增值税,附加税也是不需要缴纳的
2017-12-02 20:58:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...